4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
26
Data de Lançamento: 03/11/2014 |
0,00
17/073-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
135,12
135,12
1,0000
0,00
24/010-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
13.046,53
59/010-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO |
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.046,53
13.046,53
1,0000
0,00
69/011-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
165,05
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
165,05
33,01
5,0000
0,00
79/009-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
978,70
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
2 - LANCHES
134,00
6,70
20,0000
3 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
0,00
80/009-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
165,05
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
165,05
33,01
5,0000
0,00
81/010-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
794,20
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
134,00
6,70
20,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
0,00
82/011-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
83/010-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
330,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
330,10
33,01
10,0000
0,00
84/009-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
495,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
495,15
33,01
15,0000
0,00
85/009-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
87/009-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
679,65
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
26
743,58
113/039-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
743,58
743,58
1,0000
0,00
363/009-2014
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
319,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE |
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO |
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
319,10
0,03
SV
9.117,1400
1.930,21
1142/026-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.930,21
1.930,21
1,0000
23,34
1216/031-2014
966/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 51.030-0 B.B. - BC: 1800
23,34
23,34
1,0000
493,75
1218/011-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2014 - C/C 305-9 C.E.F. - BC: 1559 - TRANSITO E |
MOBILIDADE URBANA |
493,75
493,75
1,0000
280,15
1220/024-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 20-3 C.E.F. - BC: 1314
280,15
280,15
1,0000
1.182,60
1220/025-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 19-0 C.E.F. - BC: 1315
1.182,60
1.182,60
1,0000
34,60
1220/026-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 119-6 C.E.F. - BC: 1320
34,60
34,60
1,0000
0,00
2635/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. |
SOCIAL |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2636/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2637/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA |
1.550,00
558,00
%
2,7800
15,00
2739/003-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA |
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - |
15,00
15,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
26
2.250,00
3850/006-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
3851/006-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
3852/006-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
3966/006-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
7.350,28
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
1.550,40
SV
12,0000
129,20
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
5.155,08
SV
57,0000
90,44
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
644,80
SV
20,0000
32,24
0,00
4796/004-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
53.440,09
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE |
MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA |
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO |
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº |
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE |
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE |
53.440,09
4.195,62
%
12,7400
0,00
4908/005-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação |
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme |
especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - |
22.458,28
269.499,36
SV
0,0800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
26
0,00
4908/006-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação |
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme |
especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - |
DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
22.458,28
SV
0,0800
269.499,36
0,00
5999/002-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
869,15
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - |
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
869,15
131,22
%
6,6200
0,00
6000/003-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
7.009,39
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - |
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO |
7.009,39
325,98
%
21,5000
0,00
6001/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
4.992,67
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - |
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO |
4.992,67
266,76
%
18,7200
5.229,99
6022/024-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 142-0 C.E.F. - BC: 1331
5.229,99
5.229,99
1,0000
7.477,47
6022/025-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 350-4 C.E.F. - BC: 1841
7.477,47
7.477,47
1,0000
0,00
6497/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.200,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
REGISTRO - ASSISTÊNCIA |
3.200,00
1.631,99
%
1,9600
0,00
6498/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
26
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6499/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
800,00
1.632,00
%
0,4900
0,00
6500/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6501/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6502/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
400,00
480,00
%
0,8300
0,00
6502/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. |
400,00
1.632,00
%
0,2500
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
3.600,00
480,00
%
7,5000
0,00
6505/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6506/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
26
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6507/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6508/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
800,00
1.632,00
%
0,4900
0,00
6509/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6511/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.000,00
1.631,99
%
2,4500
0,00
6513/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
400,00
1.632,00
%
0,2500
480,00
6904/003-2014
5808/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE |
XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO |
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ref. ao mes de setembro/2014. |
480,00
160,00
SV
3,0000
2.250,00
7039/005-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
26
2.250,00
7041/005-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
7043/005-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
7044/005-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
7301/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
7366/003-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO |
EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
7367/003-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
165,05
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
165,05
33,01
5,0000
0,00
7754/001-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.650,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - SEC. MUN. |
ADMINISTRAÇÃO |
4.650,00
558,00
%
8,3300
9.400,00
7833/003-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
9.400,00
9.400,00
1,0000
0,00
7860/004-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
0,00
330,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
330,10
33,01
10,0000
0,00
8729/001-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
24.920,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus com fornecimento de materiais. - ABRIGO DE ÔNIBUS - |
Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de |
abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de |
fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 |
Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
24.920,00
12.460,00
SV
2,0000
3.590,00
8765/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
1 - CARRO MACA SIMPLES. Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de |
40º; peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - SANTA LUIZA |
MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº |
11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE |
3.590,00
3.590,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
26
1.507,60
8768/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de |
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - |
ELGIN - SRF 18000 - PARA USO DO ESF SERROTE REGISTRO - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - |
C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE |
1.507,60
1.507,60
UN
1,0000
0,00
8776/001-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
825,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO - 3º TA DE 0,493084268% A ATA DE R.P. A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO |
825,00
2,50
SV
330,0000
100,00
8892/000-2014
7730/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
1 - ATUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PARA EMISSÃO |
DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 |
C.E.F. - SAÚDE |
100,00
100,00
SV
1,0000
5.900,00
8915/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
3 - HALTER - 3KG - ISP - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 |
C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
1.700,00
34,00
UN
50,0000
2 - HALTER - 2KG ISP
2.500,00
25,00
UN
100,0000
1 - HALTER - 1KG - ISP
1.700,00
17,00
UN
100,0000
0,00
9144/037-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.226,13
55.439,44
SV
0,0200
0,00
9144/038-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
55.407,07
SV
0,0200
0,00
9150/001-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
14.781,24
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA |
OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA |
6.072,57
2.024,19
DIÁRI
3,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
8.708,67
2.902,89
DIÁRI
3,0000
1.507,60
9158/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de |
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - |
ELGIN - SRF18000 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS VILA NOVA - C/C 624074-5 C.E.F. - SAÚDE |
1.507,60
1.507,60
UN
1,0000
475,20
9250/003-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
475,20
1,0000
668,00
9857/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, |
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão |
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de |
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado |
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, |
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - |
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº |
115683040001130-08 - SMS - SAÚDE - Para uso da UBS Vila Nova, ESF Serrote e ESF Arapongal Oeste. |
668,00
167,00
UN
4,0000
149,32
9913/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, |
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois |
tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo |
rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de |
fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 3º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 |
C.E.F. CONFORME PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE |
91,32
45,66
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
26
1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração |
e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com |
braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para |
seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e |
Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM |
58,00
58,00
UN
1,0000
4.650,00
9997/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D |
3.360,00
1.120,00
UN
3,0000
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta |
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de |
ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa |
de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de |
volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; |
Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 |
frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF4001 - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF JD SÃO PAULO, ESF ARAPONGAL OESTE |
- C/C 624086-9 - PROPOSTA 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE |
1.290,00
430,00
UN
3,0000
0,00
10187/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
460,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA |
460,00
UN
10,0000
46,00
0,00
10254/002-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
1.579,24
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.579,24
5.000,76
SV
0,3200
0,00
10296/002-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
397,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 |
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
10369/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
4.978,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 |
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
1.915,00
3,83
BLC
500,0000
1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
353,00
3,53
BLC
100,0000
3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite |
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
2.062,50
3,75
BLC
550,0000
4 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
647,50
2,59
BLC
250,0000
0,00
10370/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
234,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. |
Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO |
DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
234,50
4,69
BLC
50,0000
0,00
10371/001-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
383,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 |
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO |
ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
383,00
3,83
BLC
100,0000
204,00
10376/000-2014
8496/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. conserto de impressor e revisão - PARA |
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - CALCULADORAS: |
GENERAL 2120 PATRIMONIO 13757 E SHARP EL PATRIMONIO 032834 - ADMINISTRAÇÃO |
204,00
204,00
SV
1,0000
4.481,35
10555/001-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
26
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
173,92
86,96
SV
2,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
869,46
289,82
SV
3,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E |
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES |
1.798,86
299,81
SV
6,0000
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
556,52
139,13
SV
4,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
208,70
104,35
SV
2,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
0,00
10555/002-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
6.401,28
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
539,12
134,78
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
104,35
104,35
SV
1,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
DIVISÃO - PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES |
1.199,24
299,81
SV
4,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
86,96
86,96
SV
1,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
DIVISÃO |
3.597,72
299,81
SV
12,0000
0,00
10766/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
0,00
10767/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
5.434,46
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados |
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
3.196,73
SV
1,0000
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.237,73
3.196,76
SV
0,7000
0,00
10768/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
23.079,89
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
20.857,56
20.857,62
SV
1,0000
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - |
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
2.222,33
SV
1,0000
0,00
10769/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
2.222,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
2.222,32
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
26
0,00
10770/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
3.678,59
SV
1,0000
0,00
10771/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga |
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
2.636,91
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
3.190,48
SV
1,0000
-1.083,76
10854/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e |
nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A |
SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E |
EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
1.083,76
57,04
UN
19,0000
-1.756,62
11038/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G
375,10
12,10
UN
31,0000
4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
263,80
13,19
UN
20,0000
5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M
139,50
13,95
UN
10,0000
7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
28,44
14,22
UN
2,0000
9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES |
E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
24,96
12,48
UN
2,0000
1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P
242,20
12,11
UN
20,0000
2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
508,62
12,11
UN
42,0000
6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G
111,60
13,95
UN
8,0000
8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
62,40
12,48
UN
5,0000
0,00
11049/000-2014
9608/2014
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
8.340,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014. - |
Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014 - CULTURA |
8.340,00
8.340,00
SV
1,0000
635,00
11055/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624.051-6 CEF |
- PROPOSTA DO MINSTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - SAÚDE |
635,00
635,00
UN
1,0000
0,00
11466/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
880,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
370,00
50,00
HR
7,4000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DENTADA
80,00
50,00
HR
1,6000
4 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
50,00
HR
1,2000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA |
- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 880,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
11539/002-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
26
-3.936,19
11594/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS |
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014. |
3.936,19
3.936,19
1,0000
0,00
11604/000-2014
10054/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
3.890,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL. Com fornecimento de materiais - divisórias 048 knauf, porta |
completa de madeira 080x210 e mão de obra - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
3.890,00
3.890,00
SV
1,0000
0,00
11711/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
1.524,53
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
1.108,80
46,20
DIÁRI
24,0000
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS |
QUÍMICOS PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS" NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, SENDO 8 |
STANDARD POR DIA (4 MASC E 4 FEM) E 2 PNES POR DIA - CULTURA |
415,73
69,29
DIÁRI
6,0000
0,00
11714/001-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
6.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
900,00
300,00
DIÁRI
3,0000
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.600,00
350,00
DIÁRI
16,0000
0,00
11771/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHA DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 363-6 |
CEF - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
11807/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
40,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS.- SERV. MUNICIPAIS |
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
11808/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
60,00
50,00
HR
1,2000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
5 - MÃO DE OBRA. CORREIA E VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA |
FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO |
PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS |
280,00
50,00
HR
5,6000
0,00
11811/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
563,05
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 |
AS 18). |
337,83
112,61
SV
3,0000
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 |
AS 06 DA MANHÃ) - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO |
GINÁSIO MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO |
225,22
112,61
SV
2,0000
0,00
11812/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.200,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO |
MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO |
1.200,00
600,00
DIÁRI
2,0000
1.450,00
11838/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - TABLET WI-FI - SAMSUNG - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS |
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
1.450,00
UN
1,0000
0,00
11880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
800,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA. - SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA PLACA |
800,00
50,00
HR
16,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
26
EHE 7230 DO CAPS DA SECRETARIA . DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
11881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
130,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR USF DA |
SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
50,00
50,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
11883/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.570,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
450,00
50,00
HR
9,0000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
370,00
50,00
HR
7,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
7 - SERVIÇO. TORNO ENCHER E RETIFICAR EIXO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO |
SETOR DE APOIO À REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM |
TOTAL DE R$ 1.570,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
350,00
50,00
HR
7,0000
0,00
11884/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
790,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
430,00
50,00
HR
8,6000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
DE R$ 790,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
360,00
50,00
HR
7,2000
0,00
11886/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% |
NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
11910/000-2014
10385/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
320,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA |
IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28211 DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
320,00
320,00
SV
1,0000
0,00
11931/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
920,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO E FREIO
600,00
50,00
HR
12,0000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DBA 9423 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
920,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
1 - SERVIÇO. DE MAQUINA DE VIDRO
90,00
50,00
HR
1,8000
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
11932/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.140,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM
270,00
50,00
HR
5,4000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4301 DO SETOR |
DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
1.140,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
450,00
50,00
HR
9,0000
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO
420,00
50,00
HR
8,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
26
0,00
11981/000-2014
3415/2014
Pregão Presencial
FERNANDO CARNEIRO
0,00
24.536,53
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
12.517.307/0001-43
0,00
5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX |
e CONSUL: Eletro Bomba, Motor, Transformador, Placa, Mangueira e Valvula Dupla. - VISANDO ATENDER A |
SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA |
NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.851,15
370,23
SERVI
5,0000
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, |
ELECTROLUX e CCE: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha. |
7.124,78
548,06
SERVI
13,0000
4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e |
BRASTEMP: Resistência, Timer e Correa. |
1.049,24
524,62
SERVI
2,0000
2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e |
CONSUL: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha. |
8.464,96
604,64
SERVI
14,0000
3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e |
ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha. |
6.046,40
604,64
SERVI
10,0000
0,00
11982/000-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
102.519,85
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades |
escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas |
9.701,64
746,28
SV
13,0000
3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo |
humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município |
correspondente ao poço. |
22.067,84
344,81
SV
64,0000
6 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros
4.128,50
89,75
SV
46,0000
5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção
8.741,70
2.913,90
SV
3,0000
7 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros
3.496,70
349,67
SV
10,0000
8 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros
7.578,76
1.894,69
SV
4,0000
1 - Prestação de serviços de instalação. (Referemte Filtro de Água e Bomba dosadora)
4.689,09
223,29
SV
21,0000
4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída |
de consumo. |
Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. |
Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde. |
Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação |
vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. |
Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. |
Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. |
Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos |
monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas |
corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. |
Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). |
Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano |
corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; |
Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro |
atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. |
23.168,72
2.896,09
SV
8,0000
9 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - VISANDO |
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES |
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
18.946,90
1.894,69
SV
10,0000
0,00
11999/000-2014
10526/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
191,54
112900000
J
46.377.222/0003-90
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RUA KEITYRO KOMATSU COM A |
RUA JOAQUIM MARQUES ALVES , NO DIA 12/03/2014 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 |
PLACA CMW 1240 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
191,54
SV
1,0000
0,00
12032/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.641,40
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
2 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA |
CONTENDO 12 HORAS |
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
1 - REFLETOR PAR LED RGBW/FULL COLOR (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) |
DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO PAÇO |
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
0,00
12033/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
870,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
26
2 - SERVIÇO. ELETRICO
280,00
50,00
HR
5,6000
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1272 - FINANÇAS
220,00
50,00
HR
4,4000
1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO
370,00
50,00
HR
7,4000
0,00
12034/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
440,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CARGA. DE GÁS
220,00
50,00
HR
4,4000
2 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV |
6072 - FINANÇAS |
220,00
50,00
HR
4,4000
0,00
12070/000-2014
7037/2013
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
12.448,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - MANUTENÇAO DE FOGAO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO |
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 SAL EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
12.448,80
478,80
SV
26,0000
296,72
12118/001-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 51.030-0 B.B. - BC: 1800
296,72
296,72
1,0000
727,50
12118/002-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 507.981-0 B.B. - BC: 1121
727,50
727,50
1,0000
178,27
12118/003-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - SETEMBRO/2014 - REF. C/C 51.030-0 B.B. - BC: 1800
178,27
178,27
1,0000
0,00
12192/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.350,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
UN
1.000,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12192/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.350,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
UN
1.000,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12194/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.080,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
800,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
UN
800,0000
0,65
0,00
12194/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.080,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
800,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
UN
800,0000
0,65
0,00
12195/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.714,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.014,00
UN
1.560,0000
0,65
0,00
12196/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
945,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
455,00
UN
700,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
490,00
UN
700,0000
0,70
0,00
12196/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
945,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
455,00
UN
700,0000
0,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
26
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
490,00
UN
700,0000
0,70
0,00
12197/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
162,50
UN
250,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
UN
250,0000
0,70
0,00
12197/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
162,50
UN
250,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
UN
250,0000
0,70
0,00
12198/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
810,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
420,00
UN
600,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
390,00
UN
600,0000
0,65
0,00
12198/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
810,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
390,00
UN
600,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
420,00
UN
600,0000
0,70
0,00
12199/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
675,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
350,00
UN
500,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
UN
500,0000
0,65
0,00
12199/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
675,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
UN
500,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
350,00
UN
500,0000
0,70
0,00
12200/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
UN
250,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
162,50
UN
250,0000
0,65
0,00
12200/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
162,50
UN
250,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
UN
250,0000
0,70
0,00
12201/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.560,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
650,00
UN
1.000,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
910,00
UN
1.300,0000
0,70
0,00
12201/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.545,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
845,00
UN
1.300,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12202/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.113,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: |
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
577,50
UN
825,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
UN
825,0000
0,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
26
0,00
12202/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.113,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: |
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
577,50
UN
825,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
UN
825,0000
0,65
0,00
12203/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
572,50
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
292,50
UN
450,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: |
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
280,00
UN
400,0000
0,70
0,00
12203/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
575,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
260,00
UN
400,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: |
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
315,00
UN
450,0000
0,70
0,00
12204/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.560,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
910,00
UN
1.300,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
650,00
UN
1.000,0000
0,65
0,00
12204/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.545,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
845,00
UN
1.300,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12206/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.080,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
520,00
UN
800,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
800,0000
0,70
0,00
12206/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.080,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
520,00
UN
800,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
800,0000
0,70
0,00
12207/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.620,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
780,00
UN
1.200,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.200,0000
0,70
0,00
12207/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.620,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.200,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
780,00
UN
1.200,0000
0,65
0,00
12254/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO CAMBIO - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA CPV 1808 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
500,00
50,00
HR
10,0000
0,00
12255/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA L/ ESQUERDO - LINHA FORD PARA USO NO FORD |
F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12266/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE TRAMBULADOR - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - |
MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
26
0,00
12267/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
375,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - SERVIÇO. TROCA DO PARABARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG |
2616 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO. ELETRICO
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO. MANGUEIRA DE AR
225,00
75,00
SV
3,0000
0,00
12268/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DA TOMADA DE FORÇA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ |
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12269/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12283/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
3.720,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive |
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E |
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" NO |
ITINERÁRIO: 18/10/14 BUSCAR EM SÃO CARLOS E TRAZER PARA REGISTRO E 19/10/14 LEVAR DE |
REGISTRO PARA SÃO PAULO - CULTURA |
3.720,00
3,10
KM
1.200,0000
0,00
12314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - TROCAR. TUBULAÇÃO DO ESCAPAMENTO/SACAR PRISIONEIRO QUEBRADO DO COLETOR DE ESCAPE. - |
ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S-90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
800,00
110,00
HR
7,2700
0,00
12315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
200,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
82,50
HR
2,4200
0,00
12316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
180,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 03 PNEU - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
180,00
110,01
HR
1,6400
0,00
12317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
325,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO LEVANTE/SERVIÇODE SOLDA NO |
SALVA VIDAS NO TERMINAL DA MANGUEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
325,00
110,00
HR
2,9500
0,00
12318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO SUBSOLADOR PARA ALINHAR HASTE, SOLDAR E REFORÇAR - |
MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.800,00
110,00
HR
16,3600
0,00
12319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.440,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA UNIDADE HIDROSTATICA P/ TIRAR VAZAMENTO/ENCHER E TORNEAR |
EIXO DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.440,00
110,00
HR
13,0900
0,00
12321/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
750,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - TROCAR. DO REPARO DO CILINDRO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO NIVELADOR DA |
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANGUEIRA DO CILINDRO P/ TROCA DO TERMINAL DA |
DIREÇÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
750,00
110,00
HR
6,8200
0,00
12323/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.920,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - ADAPTAÇÃO. CILINDRO MESTRE DO FREIO/TROCA DO REPARO DO BUSTER DO FREIO/TROCA DA |
MANGUEIRA HIDRAULICA DO FREIO E COMPLETAR OLEO DA TRANSMISSÃO E OLEO DO HIDRAULICO. - |
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.920,00
110,00
HR
17,4500
0,00
12324/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.000,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - TROCAR. FILTRO DE AR/ TROCA DA CARCAÇA E TAMPA PRE FILTRO DE AR/TROCA DA CORREIA DO |
MOTOR/CONFCCIONAR CABO DE BATERIA/SODA TUBO HIDRAULICO/CONFECCIONAR MANGUEIRA |
1.000,00
110,00
HR
9,0900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
26
HIDRAULICA DA DIREÇÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
12325/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
80,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - CONFECCIONAR. MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
110,01
HR
0,7300
0,00
12326/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
820,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA ESTEIRA LADO ESQUERDO PARA EXAME - TRATOR CATERPILLAR D4 |
- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
820,00
110,00
HR
7,4500
0,00
12334/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
101,00
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS |
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. |
ASSIT. SOCIAL |
101,00
UNI
100,0000
1,01
0,00
12336/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
429,60
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
429,60
UN
60,0000
7,16
0,00
12354/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
900,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO GARFO DO CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE 03 CRUZETA DO CARDAN
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE ALINHAR. DE 02 CARDAN - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
75,00
UN
4,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. PONTEIRA CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12355/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO. DE SOLDA CAIXA DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BOCAL INFERIOR DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12356/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
750,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETENTOR DO MOTOR
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA JUNTA DO REFRIGERADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
225,00
75,00
HR
3,0000
2 - SERVIÇO. DO DISCO DE EMBREAGEM
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12358/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO REVISÃO. DOS FILTROS - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12359/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA
300,00
75,00
HR
4,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VAZAMENTO DE AR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12362/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
375,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO FILTRO E PINO MOLA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12363/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
26
0,00
12366/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA LENTE FILTROS E TAMPAS - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12367/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
975,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE DO MODULO
525,00
75,00
HR
7,0000
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR PARA BARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12370/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ - MB LK 1313 PLACA CPV |
1767 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.940,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA
300,00
50,00
HR
6,0000
8 - CARGA. DE GAS
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO
460,00
50,00
HR
9,2000
7 - TROCAR. DE OLEO E BATERIA
100,00
50,00
HR
2,0000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
9 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - LINHA GM LEVE - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
50,00
HR
4,0000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
12373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
520,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. DE ALAVANCA DO CAMBIO E COXIM
300,00
50,00
HR
6,0000
2 - MÃO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
220,00
50,00
HR
4,4000
0,00
12375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.260,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,00
50,00
HR
1,6000
9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA GM - CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
260,00
50,00
HR
5,2000
4 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
280,00
50,00
HR
5,6000
7 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
290,00
50,00
HR
5,8000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - LIMPEZA. NO SISTEMA DE FREIO
140,00
50,00
HR
2,8000
0,00
12376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
780,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
5 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
150,00
50,00
HR
3,0000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
26
6 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
12377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
240,00
50,00
HR
4,8000
0,00
12378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
870,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - SERVIÇO. NA PARTE ELETRICA
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE
270,00
50,00
HR
5,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA VOLKSWAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DO VEICULO
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12391/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
32.803,43
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
2.179,10
2.179,10
MÊS
1,0000
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
369,32
13,19
HR
28,0000
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
201,92
1.187,76
MÊS
0,1700
10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
1.357,65
1.859,79
MÊS
0,7300
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
5.363,84
39,44
HR
136,0000
9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
0,00
12986/001-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
2.651,22
1 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
2.651,22
COMP
33.990,0000
0,08
0,00
12987/001-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
48,13
1 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) |
4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
48,13
AMP
25,0000
1,93
0,00
13227/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.870,40
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 294 NO VALOR DE R$ 53.440,09 (EMP. 4796/4)
1.870,40
1.870,40
1,0000
0,00
13228/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
174,74
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 347 NO VALOR DE R$ 4.992,67 (EMP. 6001/1)
174,74
174,74
1,0000
0,00
13229/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
30,42
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 348 NO VALOR DE R$ 869,15 (EMP. 5999/2)
30,42
30,42
1,0000
0,00
13230/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
245,33
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 349 NO VALOR DE R$ 7.009,39 (EMP. 6000/3)
245,33
245,33
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
26
0,00
13231/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 168 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/6)
170,50
170,50
1,0000
0,00
13232/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 169 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2637/6)
170,50
170,50
1,0000
0,00
13233/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
511,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 170 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7754/1)
511,50
511,50
1,0000
0,00
13234/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 167 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/6)
170,50
170,50
1,0000
0,00
13235/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
5.916,71
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 232 NO VALOR DE R$ 53.788,26 (EMP. 10771/1, 10770/1, 10769/1, |
10768/1, 10767/1, 10766/1, 10766/1) |
5.916,71
5.916,71
1,0000
0,00
13236/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1583 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/5)
1.235,21
1.235,21
1,0000
0,00
13237/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
61,94
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 593 NO VALOR DE R$ 563,05 (EMP. 11811/0)
61,94
61,94
1,0000
0,00
13238/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
122,76
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2550 NO VALOR DE R$ 3720,00 (EMP. 12283/0)
122,76
122,76
1,0000
0,00
13254/000-2014
11473/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-321,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13038/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO FOI FEITO COM A DR INCORRETA
-321,36
-321,36
1,0000
0,00
13255/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
526,42
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 230 NO VALOR DE R$ 4.785,68 (EMP. 10772/1)
526,42
526,42
1,0000
0,00
13256/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
199,40
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2995 NO VALOR DE R$ 6.042,60 (EMP. 10676/1)
199,40
199,40
1,0000
0,00
13257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
130,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - SANGRIA. FREIO - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - DAR DESCONTO DE |
50% - GABINETE |
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
13258/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
211,68
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
166,60
166,60
UN
1,0000
2 - TRAVA. SUPORTE DE PINÇA DE FREIO - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - |
DAR DESCONTO DE 2% - ASSIST. DES. SOCIAL |
45,08
22,54
UNI
2,0000
0,00
13259/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
127,51
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1558 NO VALOR DE R$ 6.688,23 (EMP. 9869/1)
127,51
127,51
1,0000
0,00
13260/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
4.118,76
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA SERVIÇOS EM DIVERSOS PONTOS DO |
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
4.118,76
121,14
SV
34,0000
0,00
13261/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
3.570,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
0,00
3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
1.900,00
19,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
26
2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA
240,00
16,00
KG
15,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
710,00
14,20
KG
50,0000
4 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO DO |
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
720,00
4,80
KG
150,0000
0,00
13262/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
3.240,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - |
ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.490,00
14,90
KG
100,0000
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
1.750,00
17,50
KG
100,0000
0,00
13263/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
1.030,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.030,00
10,30
KG
100,0000
0,00
13264/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.520,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.520,00
3.100,00
UN
0,4900
0,00
13265/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
0,00
13266/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
0,00
13267/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
0,00
13268/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.07
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
0,00
13269/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
3.780,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.780,00
3.099,89
UN
1,2200
0,00
13270/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TORNEAR CILINDRO DO PISTÃO
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DE AR
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. REPARO DO PISTÃO - LINHA VW 14.140 - PLACA BFG 2616 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13271/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS DO ESCAPAMENTO - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ |
7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13272/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
472,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE TROCA DE PNEUS P/ FORD CARGO 1317 E PLACA DBA 9497
60,00
75,00
HR
0,8000
4 - REPARO. DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA DAE 0343
52,50
75,00
HR
0,7000
6 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. PARA F 12000 L PLACA CDZ 7814
60,00
75,00
HR
0,8000
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS P/ F 12000 L PLACA 7815
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA CDZ 7815
30,00
75,00
HR
0,4000
5 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PARA F 12000 L PLACA CDZ 7814
30,00
75,00
HR
0,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
26
8 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA DAE 0343 - PARA USO DA LINHA FORD - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
37,50
75,00
HR
0,5000
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA CDZ 7815
52,50
75,00
HR
0,7000
0,00
13273/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE - LINHA FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13274/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FECHADURA E BATENTE - LINHA FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13275/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR - LINHA VOLKSWAGEM - VW 14.140 - PLACA BFG 2616 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13276/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. DO ENGATE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 100,00 - C/C |
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13277/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA WIND - |
PLACA DBA 2068 DE USO DO CAD ÚNICO VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 170,00 - REC. PRÓPRIOS - |
ASSISTÊNCIA |
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13278/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE USO |
DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 450,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
2 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13279/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
374,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE
284,20
284,20
PÇ
1,0000
3 - Aquisição de: CHAPA. REFORÇADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
374,36 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
66,64
66,64
UN
1,0000
2 - PARAFUSO COM PORCA
23,52
3,92
UN
6,0000
0,00
13280/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
515,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - COXIM. DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
66,64
16,66
PÇ
4,0000
4 - REPARO DA PINÇA
225,40
112,70
UN
2,0000
3 - Aquisição de: MANCAL. DA BANDEJA
117,60
58,80
UN
2,0000
5 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA |
9450 DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 515,48 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13281/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA CAMBIO - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA COV |
1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 200,00 - REC. PRÓPRIOS - |
ASSIST. DES. SOCIAL |
200,00
50,00
HR
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
26
0,00
13282/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
215,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
92,12
92,12
UN
1,0000
2 - Aquisição de: CHAPA. ALAVANCA CÂMBIO
34,30
34,30
UN
1,0000
3 - CUPULA. ALAVANCA
25,48
25,48
PÇ
1,0000
4 - MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - |
PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 215,60 - REC. |
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
63,70
63,70
UN
1,0000
0,00
13283/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
1.220,14
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 595 NO VALOR DE R$ 11.092,26 (EMP. 11713/0)
1.220,14
1.220,14
1,0000
0,00
13284/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50.611,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 04/11/2014 - SAUDE
50.611,00
50.611,00
1,0000
0,00
13285/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
679,60
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1593 NO VALOR DE R$ 12.356,28 (EMP. 5195/4)
679,60
679,60
1,0000
0,00
13286/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DE AR NA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. - ADMINISTRAÇÃO |
246,22
246,22
SV
1,0000
0,00
13287/000-2014
11639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
144,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO DAHP 1022 COM TROCA DE PICKUP ROLLER.. |
PREVENTIVA,ALINHAMENTO E PICKUP ROLLER - IMPRESORA UTILIZADA PELO CRAS CENTRAL - F.M. DE |
ASSIT. SOCIAL |
144,00
144,00
SV
1,0000
0,00
13288/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
714,05
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1592 NO VALOR DE R$ 12.982,76 (EMP. 5195/5)
714,05
714,05
1,0000
0,00
13289/000-2014
11640/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
761,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.455.406/0001-21
0,00
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO
132,30
18,90
UN
7,0000
2 - CORTINA EM TECIDO COM ILHOSES GROSSOS APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA E 2,30 DE ALTURA |
EM COR CRU. - MATERIAL A SER INSTALADO NO CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - F.M. DE ASSIT. SOCIAL |
629,30
89,90
UN
7,0000
0,00
13290/000-2014
11746/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
534,05
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos |
do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES |
369,00
184,50
2,0000
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
0,00
13291/000-2014
11747/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
534,05
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos |
do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES |
369,00
184,50
2,0000
0,00
13292/000-2014
11768/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
534,05
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
2 - PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de |
Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO |
PREFEITO |
369,00
184,50
2,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
26
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Novembro de 2014.
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